为准确理解上级通知精神,扎实推进学校信息化建设专项审计工作有序开展,4月16日,审计处组织召开信息化建设专项内部审计工作审前研讨会。网络信息中心、财务处、资产管理处、教务处及审计处相关人员参加会议。
会上审计处首先就通知中相关审计信息进行了解读和强调,随后与会人员结合自身部门管理职责,重点围绕项目范围界定、项目清单梳理、信息资料获取、后续审计切入点等议题展开深入研讨和交流,达成了部门间如何实现信息共享与协同配合的工作机制。审计处表示,将在本次研讨基础上,制定信息化建设专项审计实施方案,明确审计重点、时间节点和任务分工,确保审计工作高效、规范、精准实施。
此次审前研讨会加强了审计处与相关业务部门的沟通协调,为后续专项审计工作的顺利开展奠定了坚实基础。各部门一致表示,将密切配合、通力协作,共同推动学校信息化建设管理更加规范、高效、安全。
